Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 09/06/2024

Atualizado em: 10/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE02914

Favorecido

ATLANTICA SEG TECNICA LTDA

CPF/CNPJ: 06420079000196

Valor: R$ 218.650,08

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC, EATLANTICA SEG.OBJ.SEGURANCA ARMANA NA URE METROPOLITANA DE SAO LUIS, POLOSVII E VIII, MES MAIO 2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: VIGILMEDIO

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Ação:  4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 25/06/2015

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 101658/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02914 25/06/2015 218.650,08 218.650,08 218.650,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC, EATLANTICA SEG.OBJ.SEGURANCA ARMANA NA URE METROPOLITANA DE SAO LUIS, POLOSVII E VIII, MES MAIO 2015
2015NE02914 25/06/2015 218.650,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL05451 25/06/2015 0,00 218.650,08 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB08714 06/07/2015 0,00 0,00 40.085,85
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB08715 06/07/2015 0,00 0,00 3.644,17
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB08716 06/07/2015 0,00 0,00 16.945,38
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB08717 06/07/2015 0,00 0,00 18.220,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB08713 06/07/2015 0,00 0,00 139.753,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais