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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE04192

Favorecido

R. A. ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 05160695000192

Valor: R$ 73.914,03

Endereço: RUA DO PAU D�ARCO, Q/G, CASA 04 FONE. 235-0072

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A REFORMA DAESCOLA INDIGENA SAO BENEDITO ALDEIA PEDRINHAS MUNICIPIO DE BARRA DO CORDACONCORENCIA 039/2014 LOTE04

Classificação da Despesa

Plano Interno: VMREFAMPIND

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  573 - VIVA MARANHAO

Ação:  3200 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 22/07/2015

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 243723;2013

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04192 22/07/2015 73.914,03 73.914,03 73.914,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A REFORMA DAESCOLA INDIGENA SAO BENEDITO ALDEIA PEDRINHAS MUNICIPIO DE BARRA DO CORDACONCORENCIA 039/2014 LOTE04
2015NE04192 22/07/2015 73.914,03 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL07324 31/07/2015 0,00 73.914,03 0,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB10396 05/08/2015 0,00 0,00 2.586,99
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB10397 05/08/2015 0,00 0,00 1.108,71
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB10398 05/08/2015 0,00 0,00 3.437,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB10399 05/08/2015 0,00 0,00 3.695,70
PAGAMENTO (540997)
2015OB10395 05/08/2015 0,00 0,00 63.085,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais