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Dados até: 25/05/2024

Atualizado em: 26/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE04189

Favorecido

R. A. ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 05160695000192

Valor: R$ 93.741,61

Endereço: RUA DO PAU D�ARCO, Q/G, CASA 04 FONE. 235-0072

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A REFORMA DAESCOLA INDIGENA JULIANAGUAJAJARA - ALDERIA PATIZAL MUNICIPIO DE B. CORDAOBJ. CONCORRENCIA 39/2014LOTE 02

Classificação da Despesa

Plano Interno: VMREFAMPIND

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  573 - VIVA MARANHAO

Ação:  3200 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 22/07/2015

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 243723/2013

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04189 22/07/2015 93.741,61 93.741,61 93.741,61
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A REFORMA DAESCOLA INDIGENA JULIANAGUAJAJARA - ALDERIA PATIZAL MUNICIPIO DE B. CORDAOBJ. CONCORRENCIA 39/2014LOTE 02
2015NE04189 22/07/2015 93.741,61 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL07320 31/07/2015 0,00 93.741,61 0,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB10387 05/08/2015 0,00 0,00 3.280,96
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB10388 05/08/2015 0,00 0,00 1.406,12
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB10389 05/08/2015 0,00 0,00 4.358,99
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB10390 05/08/2015 0,00 0,00 4.687,08
PAGAMENTO (540997)
2015OB10386 05/08/2015 0,00 0,00 80.008,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais