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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04372
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 29.943,36
Plano Interno: VIGILADM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/07/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 124931/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE04372 | 30/07/2015 | 29.943,36 | 29.943,36 | 29.943,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN 14/2013/POE/MA, REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
|
2015NE04372 | 30/07/2015 | 29.943,36 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL07162 | 30/07/2015 | 0,00 | 29.943,36 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10250 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.943,36 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10250, POR ORDEM SUPRIOR
|
2015GR00292 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -29.943,36 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB10662 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.943,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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