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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04350
CPF/CNPJ: 13179080310
Valor: R$ 16.592,19
Endereço: TRAVESSA QUINZE DE NOVEMBRO SN
Municipio: SAO JOAO DOS PATOS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAADM
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 22/07/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 10065/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE04350 | 22/07/2015 | 17.500,00 | 16.592,19 | 8.110,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A PRORROGACAO DOCONTRATO DE LOCACAO 90/13ONDE FUNCIONA A UNIDADE -REGIONAL DE EDUCACAO DESAO JOAO DOS PATOS/MA, NOPERIODO DE AGOSTO A DE -ZEMBRO/2015.
|
2015NE04350 | 22/07/2015 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 4350/2015, POR.ORDEM SUPERIOR
|
2015NE08847 | 31/12/2015 | -907,81 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL08760 | 22/09/2015 | 0,00 | 2.592,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL08935 | 29/09/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL11976 | 15/12/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL11978 | 15/12/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL11979 | 15/12/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB14398 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB14400 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 51,61 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB14397 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.329,80 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB14399 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.540,58 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14318 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.018,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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