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Dados até: 09/06/2024

Atualizado em: 10/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE04271

Favorecido

AGC. ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 02968095000167

Valor: R$ 364.744,90

Endereço: RUA RIO CLARO 8-QI OLHO D'AGUA

Municipio: SAO LUIS - 226.03.82

Estado: MA

Descrição

EMP.REF. A REFORMA EAMPLIACAO DO CE ERASMO -DIAS NO MUNICIPIO DE PACODO LUMIAR/MA, CONCORREN -CIA 023/14 LOTE 02

Classificação da Despesa

Plano Interno: VMREFAMPEB1

Natureza da Despesa:  449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  573 - VIVA MARANHAO

Ação:  3200 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 22/07/2015

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 21054/12

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04271 22/07/2015 364.744,90 364.744,90 364.744,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A REFORMA EAMPLIACAO DO CE ERASMO -DIAS NO MUNICIPIO DE PACODO LUMIAR/MA, CONCORREN -CIA 023/14 LOTE 02
2015NE04271 22/07/2015 364.744,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07393 04/08/2015 0,00 204.619,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09481 16/10/2015 0,00 160.125,04 0,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB10532 07/08/2015 0,00 0,00 4.092,40
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB10533 07/08/2015 0,00 0,00 2.455,44
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB10534 07/08/2015 0,00 0,00 9.514,82
PAGAMENTO (540997)
2015OB10531 07/08/2015 0,00 0,00 188.557,20
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB15408 09/11/2015 0,00 0,00 3.202,50
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB15409 09/11/2015 0,00 0,00 1.921,50
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB15410 09/11/2015 0,00 0,00 7.445,81
PAGAMENTO (540997)
2015OB15407 09/11/2015 0,00 0,00 147.555,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais