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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03781
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 213.533,06
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 02/07/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 108450/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE03781 | 02/07/2015 | 213.533,06 | 213.533,06 | 213.533,06 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS E EDUCA -CIONAIS VINCULADA A URE -DE SAO LUIS/MA, POLOS I,-II,III, NO MES DE MAIO/15
|
2015NE03781 | 02/07/2015 | 213.533,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06316 | 07/07/2015 | 0,00 | 213.533,06 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB08836 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.147,73 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08837 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.794,42 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08838 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.558,88 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB08839 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.548,80 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08835 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.483,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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