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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE02591

Favorecido

EURISVAN L DA SILVA

CPF/CNPJ: 05636511000118

Valor: R$ 295.200,00

Endereço: RUA ISAAC MARTINS__N 274 E SALA 05 BAIRRO CENTRO

Municipio: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Descrição

EMP.REF. INDENIZACAO REFERENTE AO TRANSPPORTE ESCOLAR DE 164 ALUNOS INDIGE-NAS, REFERENTE AO EXERCI-CIO E 2013.

Classificação da Despesa

Plano Interno: TRANSPINDIG

Natureza da Despesa:  339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  549 - GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Ação:  4270 - TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 16/06/2015

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 199212/13

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02591 16/06/2015 295.200,00 295.200,00 4.428,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. INDENIZACAO REFERENTE AO TRANSPPORTE ESCOLAR DE 164 ALUNOS INDIGE-NAS, REFERENTE AO EXERCI-CIO E 2013.
2015NE02591 16/06/2015 295.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL04903 18/06/2015 0,00 295.200,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB10077 17/07/2015 0,00 0,00 9.741,60
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB10078 17/07/2015 0,00 0,00 4.428,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10076 17/07/2015 0,00 0,00 281.030,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10077/2015, POR ORDEM SUPERIOR.
2015GR00271 28/07/2015 0,00 0,00 -9.741,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 10076, POR ORDEM SUPE - RIOR.
2015GR00270 28/07/2015 0,00 0,00 -281.030,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais