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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00007

Favorecido

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ: 59456277000176

Valor: R$ 131.156,26

Descrição

CONTRATO N. 15/2013 SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA LICENCAS ORACLE.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPTECNICA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  129 - Administração de Receitas

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 12/02/2015

Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Processo: 55436/14

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00007 12/02/2015 25.000,00 128.295,27 128.295,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N. 15/2013 SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA LICENCAS ORACLE.
2015NE00007 12/02/2015 25.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0007
2015NE00014 11/03/2015 106.599,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE NE
2015NE00514 31/12/2015 -139,01 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 7/15
2015NE00515 31/12/2015 -304,43 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL00984 12/02/2015 0,00 -304,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00058 12/03/2015 0,00 26.319,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00087 25/03/2015 0,00 26.319,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00185 12/05/2015 0,00 26.319,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00267 08/06/2015 0,00 26.319,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00281 23/06/2015 0,00 23.319,94 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00051 12/03/2015 0,00 0,00 789,69
PAGAMENTO (540999)
2015OB00049 12/03/2015 0,00 0,00 25.530,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB0051
2015GR00004 12/03/2015 0,00 0,00 -789,69
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04756 OB - 2015OB00051 MOTIVO OB cancelada por comando
2015NS00005 12/03/2015 0,00 0,00 -789,69
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO_DA OB0049
2015GR00003 12/03/2015 0,00 0,00 -25.530,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04756 OB - 2015OB00049 MOTIVO OB cancelada por comando
2015NS00004 12/03/2015 0,00 0,00 -25.530,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00062 13/03/2015 0,00 0,00 394,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00061 13/03/2015 0,00 0,00 25.925,14
PAGAMENTO (540999)
2015OB00082 25/03/2015 0,00 0,00 25.925,14
PAGAMENTO (540999)
2015OB00084 25/03/2015 0,00 0,00 25.925,14
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL00089 25/03/2015 0,00 0,00 -25.925,14
PAGAMENTO (881884)
2015NS00010 31/03/2015 0,00 0,00 789,69
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00163 12/05/2015 0,00 0,00 394,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00162 12/05/2015 0,00 0,00 25.925,14
PAGAMENTO (881884)
2015NS00019 20/05/2015 0,00 0,00 25.530,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00231 08/06/2015 0,00 0,00 394,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00230 08/06/2015 0,00 0,00 25.925,14
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00254 23/06/2015 0,00 0,00 394,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00253 23/06/2015 0,00 0,00 22.925,14
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00946 30/12/2015 0,00 0,00 304,43
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00970 30/12/2015 0,00 0,00 90,37
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL00962 30/12/2015 0,00 0,00 165,42
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL00969 30/12/2015 0,00 0,00 304,43
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL00956 30/12/2015 0,00 0,00 -304,43
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL00963 30/12/2015 0,00 0,00 -165,42
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00987 31/12/2015 0,00 0,00 90,37
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL00983 31/12/2015 0,00 0,00 -90,37
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL00982 31/12/2015 0,00 0,00 -304,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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