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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00144

Favorecido

M. SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 69426021000170

Valor: R$ 78.000,00

Descrição

LOCACAO DE GRUPO_DE GRUPOGERADOR DE ENERGIA ELETRICA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAOPROG

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/03/2015

Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda

Processo: 5035/15

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00144 02/03/2015 25.000,00 78.000,00 78.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE GRUPO_DE GRUPOGERADOR DE ENERGIA ELETRICA.
2015NE00144 02/03/2015 25.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00144
2015NE00465 14/05/2015 14.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00144
2015NE00516 01/06/2015 13.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA.
2015NE00706 08/07/2015 13.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00144
2015NE01042 21/09/2015 12.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00503 23/03/2015 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01340 19/05/2015 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01341 19/05/2015 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01950 24/06/2015 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL02339 21/07/2015 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL03014 21/09/2015 0,00 13.000,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00362 27/03/2015 0,00 0,00 13.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00717 20/05/2015 0,00 0,00 13.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00718 20/05/2015 0,00 0,00 13.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00974 02/07/2015 0,00 0,00 13.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01137 29/07/2015 0,00 0,00 13.000,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL03015 21/09/2015 0,00 0,00 13.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais