Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00094
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 29.661,20
Plano Interno: SEGURANCA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 173 - SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/07/2015
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 122970/15
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00094 | 09/07/2015 | 29.661,20 | 29.661,20 | 29.661,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO NOTA DEEMPENHO DO SEGUNDO TERMOADITIVO CUJO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA ARMADA.
|
2015NE00094 | 09/07/2015 | 29.661,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00447 | 24/09/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00554 | 06/11/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00229 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00230 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00231 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00232 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 145,81 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00228 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.056,20 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00237 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 595,72 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00309 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00310 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00311 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00312 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 741,53 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00308 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.056,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |