Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 06/06/2024

Atualizado em: 07/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00775

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

CPF/CNPJ: 11029232000199

Valor: R$ 49.963,68

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO DE VIGI-LANCIA E SEGURANCA ARMADAPARA ESTA SECRETARIA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: SEGURANCA1

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 03/11/2015

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 34057/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00775 03/11/2015 49.963,68 49.963,68 49.963,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO DE VIGI-LANCIA E SEGURANCA ARMADAPARA ESTA SECRETARIA.
2015NE00775 03/11/2015 49.963,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL01473 11/12/2015 0,00 49.963,68 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01155 30/12/2015 0,00 0,00 2.498,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB01156 30/12/2015 0,00 0,00 2.323,32
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01157 30/12/2015 0,00 0,00 5.496,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01158 30/12/2015 0,00 0,00 2.398,24
PAGAMENTO (540999)
2015OB01154 30/12/2015 0,00 0,00 37.247,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais