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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00684

Favorecido

CONSTRUTORA PENIEL IND. E COM. LTDA.

CPF/CNPJ: 06118323000160

Valor: R$ 239.999,17

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA NAUNIDADE DA SEDES

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 09/10/2015

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 128677/2015

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00684 09/10/2015 40.000,00 130.604,92 130.604,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA NAUNIDADE DA SEDES
2015NE00684 09/10/2015 40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA NAUNIDADE DA SEDES.
2015NE00692 16/10/2015 199.999,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01535 11/12/2015 0,00 130.604,92 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01137 30/12/2015 0,00 0,00 8.619,92
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01138 30/12/2015 0,00 0,00 3.918,15
PAGAMENTO (540999)
2015OB01136 30/12/2015 0,00 0,00 118.066,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais