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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00560

Favorecido

GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63430474000193

Valor: R$ 937.303,31

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONSTRUCAO DO CRAS T1; CRAS T2E CREAS NOS MUNICIPIOS: PEDREIRAS,TRIZIDELA DO VALE, BERNARDO DO MEARIM, IGARAPE GRANDE, POCAO DE PEDRAS, ESPERANTINOPOLIS, LAGO DOS RODRIGUES, LAGO DO JUNCO E

Classificação da Despesa

Plano Interno: VMCRASREG8

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  244 - Assistência Comunitária

Programa:  573 - VIVA MARANHAO

Ação:  3213 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS E AGRICOLAS - VIVA MARANHAO

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 12/08/2015

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 47662/15

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00560 12/08/2015 937.303,31 391.223,88 390.245,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONSTRUCAO DO CRAS T1; CRAS T2E CREAS NOS MUNICIPIOS: PEDREIRAS,TRIZIDELA DO VALE, BERNARDO DO MEARIM, IGARAPE GRANDE, POCAO DE PEDRAS, ESPERANTINOPOLIS, LAGO DOS RODRIGUES, LAGO DO JUNCO E
2015NE00560 12/08/2015 937.303,31 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL00762 25/08/2015 0,00 146.516,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01545 18/12/2015 0,00 164.883,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01551 21/12/2015 0,00 79.823,70 0,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00666 31/08/2015 0,00 0,00 5.128,06
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB00667 31/08/2015 0,00 0,00 6.813,71
PAGAMENTO (540997)
2015OB00665 31/08/2015 0,00 0,00 134.575,11
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01090 23/12/2015 0,00 0,00 2.019,82
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01092 23/12/2015 0,00 0,00 977,84
PAGAMENTO (540997)
2015OB01089 23/12/2015 0,00 0,00 162.203,94
PAGAMENTO (540997)
2015OB01091 23/12/2015 0,00 0,00 78.526,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais