Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00438

Favorecido

JUCIENE DE S. BRITO - ME

CPF/CNPJ: 07628428000122

Valor: R$ 7.460,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE :CARIMBOS, COPIA DE CHAVES, CHAVE NA PECA E ABERTURA DE PORTAS NOOBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ORGAO

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 07/07/2015

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 70058/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00438 07/07/2015 7.460,00 4.793,00 4.793,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE :CARIMBOS, COPIA DE CHAVES, CHAVE NA PECA E ABERTURA DE PORTAS NOOBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ORGAO
2015NE00438 07/07/2015 7.460,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00782 28/08/2015 0,00 3.952,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00874 25/09/2015 0,00 408,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01203 17/11/2015 0,00 433,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00678 02/09/2015 0,00 0,00 110,26
PAGAMENTO (540999)
2015OB00677 02/09/2015 0,00 0,00 3.841,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00755 25/09/2015 0,00 0,00 11,38
PAGAMENTO (540999)
2015OB00754 25/09/2015 0,00 0,00 396,62
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01023 07/12/2015 0,00 0,00 12,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB01022 07/12/2015 0,00 0,00 420,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais