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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00229

Favorecido

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLV. HUMANO

CPF/CNPJ: 10427965000119

Valor: R$ 27.999,75

Descrição

EMPENHO REF. A SERVICOS DE LOGISTICAS DE EVENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAODOS EVENTOS DE SAN SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO-NAL/SEDES

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPACITOSAN

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  193 - Segurança Alimentar e Nutricional

Ação:  4392 - CAPACITACAO NA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 23/04/2015

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 81237/14

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00229 23/04/2015 28.000,00 27.999,75 27.999,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A SERVICOS DE LOGISTICAS DE EVENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAODOS EVENTOS DE SAN SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO-NAL/SEDES
2015NE00229 23/04/2015 28.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EM PENHO
2015NE00886 31/12/2015 -0,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00728 11/08/2015 0,00 14.860,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01371 02/12/2015 0,00 13.139,30 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00643 19/08/2015 0,00 0,00 743,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB00642 19/08/2015 0,00 0,00 14.117,43
PAGAMENTO (540999)
2015OB01173 30/12/2015 0,00 0,00 13.139,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais