Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00049

Favorecido

EDITORA E TREINAMENTO SOCIEDADE LTDA

CPF/CNPJ: 10813986000172

Valor: R$ 1.224,00

Endereço: AC QD. 204 LOTE 2 SALA 111 - AGUA CLARAS

Municipio: TAGUATINGA

Estado: DF

Descrição

VALOR REF. A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DOCURSO DE PLANEJAMENTO EORCAMENTO NO SETOR PUBLICO A SER REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 E 03 /03/2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 20/02/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 0021339/2015

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00049 20/02/2015 1.224,00 1.224,00 1.224,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DOCURSO DE PLANEJAMENTO EORCAMENTO NO SETOR PUBLICO A SER REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 E 03 /03/2015.
2015NE00049 20/02/2015 1.224,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00216 20/02/2015 0,00 -1.224,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00214 18/03/2015 0,00 1.162,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00218 18/03/2015 0,00 1.224,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00235 19/03/2015 0,00 61,20 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00094 19/03/2015 0,00 0,00 61,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB00092 19/03/2015 0,00 0,00 1.162,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais