Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00760

Favorecido

COMSERV SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 07983615000124

Valor: R$ 67.280,94

Descrição

PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTES AOS MESESDE MAIO A SETEMBRO/2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTAGED

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  546 - Defesa Agropecuária

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 08/06/2015

Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Processo: 844/2011

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00760 08/06/2015 67.280,95 67.280,94 67.280,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTES AOS MESESDE MAIO A SETEMBRO/2015.
2015NE00760 08/06/2015 67.280,95 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DANE 760/2015.
2015NE02276 29/10/2015 -0,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL02545 08/06/2015 0,00 -12.120,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01323 17/06/2015 0,00 13.456,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01628 03/07/2015 0,00 13.456,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02041 10/08/2015 0,00 13.456,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02489 17/09/2015 0,00 13.456,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02546 17/09/2015 0,00 12.120,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02993 20/10/2015 0,00 13.456,19 0,00
PAGAMENTO (540996)
2015OB01058 17/06/2015 0,00 0,00 1.080,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01059 17/06/2015 0,00 0,00 269,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB01057 17/06/2015 0,00 0,00 12.106,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 1058
2015GR00029 17/06/2015 0,00 0,00 -1.080,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01079 18/06/2015 0,00 0,00 1.080,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01299 03/07/2015 0,00 0,00 269,12
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01300 03/07/2015 0,00 0,00 1.085,91
PAGAMENTO (540999)
2015OB01298 03/07/2015 0,00 0,00 12.101,16
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01773 10/08/2015 0,00 0,00 269,12
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01774 10/08/2015 0,00 0,00 1.065,23
PAGAMENTO (540999)
2015OB01772 10/08/2015 0,00 0,00 12.121,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02230 17/09/2015 0,00 0,00 269,12
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB02231 17/09/2015 0,00 0,00 1.066,33
PAGAMENTO (540999)
2015OB02241 17/09/2015 0,00 0,00 12.120,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB02664 21/10/2015 0,00 0,00 1.071,94
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02665 21/10/2015 0,00 0,00 269,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB02663 21/10/2015 0,00 0,00 12.115,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais