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Dados até: 07/06/2024

Atualizado em: 08/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00129

Favorecido

CARAVELAS TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06280986000187

Valor: R$ 12.444,74

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO NA FONTE 0218 PARA PAGAMENTO DEPASSAGENS AEREAS, PROCES-SO 162124/2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCARCEP

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  130 - Administração de Concessões

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 21/09/2015

Unidade Gestora: 110209 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS

Processo: 162124/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00129 21/09/2015 1.816,09 12.444,74 12.444,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO NA FONTE 0218 PARA PAGAMENTO DEPASSAGENS AEREAS, PROCES-SO 162124/2015.
2015NE00129 21/09/2015 1.816,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF REFORCO DE EMPENHO PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEMPROCESSO 174757/2015.
2015NE00132 22/09/2015 4.413,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE- RENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, FATURA 17362/2015, PROCESSO 174748/15
2015NE00160 16/10/2015 2.732,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO RELATIVO PAGAMENTO DAS FATURAS 17705 E 17706, CONFORME PROCESSOS: 224530/2015 224534/2015
2015NE00191 18/11/2015 3.105,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER PAGT DE FATURA N.17709/15, CONFORME PROCESSO N. 226907/15
2015NE00201 30/11/2015 378,17 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO FINALDE EXERCICIO 2015.
2015NE00230 28/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00231 21/09/2015 0,00 1.815,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00234 22/09/2015 0,00 4.413,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00265 16/10/2015 0,00 2.732,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00310 02/12/2015 0,00 529,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00311 02/12/2015 0,00 2.575,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00323 03/12/2015 0,00 378,17 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00101 21/09/2015 0,00 0,00 1.815,09
PAGAMENTO (540999)
2015OB00105 22/09/2015 0,00 0,00 4.413,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00122 16/10/2015 0,00 0,00 2.732,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB00138 02/12/2015 0,00 0,00 529,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00139 02/12/2015 0,00 0,00 2.575,28
PAGAMENTO (540999)
2015OB00145 03/12/2015 0,00 0,00 378,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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