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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00129
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 12.444,74
Plano Interno: FUNCARCEP
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 130 - Administração de Concessões
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 21/09/2015
Unidade Gestora: 110209 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
Processo: 162124/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00129 | 21/09/2015 | 1.816,09 | 12.444,74 | 12.444,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO NA FONTE 0218 PARA PAGAMENTO DEPASSAGENS AEREAS, PROCES-SO 162124/2015.
|
2015NE00129 | 21/09/2015 | 1.816,09 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF REFORCO DE EMPENHO PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEMPROCESSO 174757/2015.
|
2015NE00132 | 22/09/2015 | 4.413,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE- RENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, FATURA 17362/2015, PROCESSO 174748/15
|
2015NE00160 | 16/10/2015 | 2.732,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO RELATIVO PAGAMENTO DAS FATURAS 17705 E 17706, CONFORME PROCESSOS: 224530/2015 224534/2015
|
2015NE00191 | 18/11/2015 | 3.105,08 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER PAGT DE FATURA N.17709/15, CONFORME PROCESSO N. 226907/15
|
2015NE00201 | 30/11/2015 | 378,17 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO FINALDE EXERCICIO 2015.
|
2015NE00230 | 28/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00231 | 21/09/2015 | 0,00 | 1.815,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00234 | 22/09/2015 | 0,00 | 4.413,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00265 | 16/10/2015 | 0,00 | 2.732,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00310 | 02/12/2015 | 0,00 | 529,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00311 | 02/12/2015 | 0,00 | 2.575,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00323 | 03/12/2015 | 0,00 | 378,17 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00101 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.815,09 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00105 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.413,84 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00122 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.732,56 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00138 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 529,80 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00139 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.575,28 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00145 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 378,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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