Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00319

Favorecido

ROBERTH SILVA FRANCA

CPF/CNPJ: 74952056368

Valor: R$ 790,86

Endereço: RUA 13 QDA 23 - CASA 06 - TRIZIDELADA MAIOBA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

ADIANTAMENTO DESPESAS DEVIAGEM P/ COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ OS MUNICIPIOSDE COLINA, BARRA DO CORDALAGO DA PEDRA, LIMA CAMPOSAO JOSE DOS BASILIOS, MAGALHAES DE ALMEIDA E PRI-MEIRA CRUZ - MA

Classificação da Despesa

Plano Interno: INVESTIMPRO

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  124 - Controle Interno

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4051 - Investigação de Atos de Improbidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 30/09/2015

Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Processo: 0187579/2015

Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00319 30/09/2015 1.500,00 790,86 790,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DEVIAGEM P/ COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ OS MUNICIPIOSDE COLINA, BARRA DO CORDALAGO DA PEDRA, LIMA CAMPOSAO JOSE DOS BASILIOS, MAGALHAES DE ALMEIDA E PRI-MEIRA CRUZ - MA
2015NE00319 30/09/2015 1.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2015NE00319 REF.SALDO DE ADIANTAMENTOEM CAIXA ELETRONICO
2015NE00474 16/12/2015 -709,14 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515020)
2015NL00997 30/09/2015 0,00 -709,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510020)
2015NL00606 30/09/2015 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
2015OB00270 30/09/2015 0,00 0,00 1.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO EM CAIXA ELETRONICO
2015GR00052 15/12/2015 0,00 0,00 -709,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais