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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00059
CPF/CNPJ: 00083140000170
Valor: R$ 182.441,00
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/01/2015
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 174659/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00059 | 27/01/2015 | 440.000,00 | 182.441,00 | 182.441,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERIMO NIAL E ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL PARA O EXERCICIO 2015.
|
2015NE00059 | 27/01/2015 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.059/2015
|
2015NE01016 | 30/12/2015 | -257.559,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00202 | 10/04/2015 | 0,00 | 13.030,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00223 | 16/04/2015 | 0,00 | 22.818,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00528 | 28/05/2015 | 0,00 | 26.790,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00783 | 15/07/2015 | 0,00 | 21.320,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01194 | 03/09/2015 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01324 | 13/10/2015 | 0,00 | 26.540,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02617 | 23/12/2015 | 0,00 | 30.353,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02720 | 30/12/2015 | 0,00 | 20.290,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02741 | 30/12/2015 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00185 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.525,74 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00223 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.934,95 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00492 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.753,23 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00681 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.893,60 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00972 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.918,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01050 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.009,20 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01378 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.174,66 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01412 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 785,22 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01417 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 472,14 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01377 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.178,34 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01410 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.504,80 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01416 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.727,84 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.563,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |