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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00002
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 967,26
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/01/2015
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 014935/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00002 | 27/01/2015 | 0,50 | 967,26 | 967,26 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO SALARIO- FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PROCURADORIA GERAL EXERCICIO 2015.
|
2015NE00002 | 27/01/2015 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JANEIRO/2015
|
2015NE00005 | 27/01/2015 | 84,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DE FEVEREIRO DE 2015.
|
2015NE00084 | 27/02/2015 | 84,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE MARCO/2015.
|
2015NE00153 | 30/03/2015 | 84,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DE ABRIL2015
|
2015NE00185 | 29/04/2015 | 83,19 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE MAIO/2015
|
2015NE00250 | 27/05/2015 | 83,19 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JUNHO/2015.
|
2015NE00329 | 30/06/2015 | 81,78 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO-FAMI- LIA DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DE JULHO/2015
|
2015NE00375 | 30/07/2015 | 80,37 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMI LIA DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DE AGOSTO/2015
|
2015NE00433 | 26/08/2015 | 78,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMI LIA DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DE SETEMBRO/2015
|
2015NE00514 | 30/09/2015 | 78,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE OUTUBRO/2015.
|
2015NE00574 | 28/10/2015 | 77,55 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO SA LARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES NOVEM BRO/2015
|
2015NE00749 | 30/11/2015 | 76,14 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO SA LARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DEZEM BRO/2015
|
2015NE00817 | 31/12/2015 | 73,32 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2015NE00820 | 31/12/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00020 | 27/01/2015 | 0,00 | 84,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00079 | 27/02/2015 | 0,00 | 84,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00172 | 30/03/2015 | 0,00 | 84,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00342 | 29/04/2015 | 0,00 | 83,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00510 | 27/05/2015 | 0,00 | 83,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00687 | 30/06/2015 | 0,00 | 81,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00954 | 30/07/2015 | 0,00 | 80,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01140 | 26/08/2015 | 0,00 | 78,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01501 | 30/09/2015 | 0,00 | 78,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01627 | 28/10/2015 | 0,00 | 77,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01864 | 30/11/2015 | 0,00 | 76,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02089 | 31/12/2015 | 0,00 | 73,32 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01651 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 817,80 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01884 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 76,14 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02094 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 73,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |