JULIO CESAR FERREIRA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE003124
Dt. Emissão: 14/10/2019
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORESNO PERIODO DE 16 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA FAZER ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIVAR, E RECEBIMENTO DE MATERIAL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PENDENTES, PROC. Nº217780/2019
399,00 399,00 399,00
2019NE003185
Dt. Emissão: 22/10/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM SÃO JOÃO DO SÓTER E POVOADOS CIRCUNVIZINHOS NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2019 PROCESSO 226568/2019
266,00 266,00 266,00
2019NE003354
Dt. Emissão: 30/10/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CAXIAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019
0,00 0,00 0,00
2019NE003378
Dt. Emissão: 30/10/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CAXIAS EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019 PROCESSO 234706/2019
399,00 399,00 399,00
Totais: 399,00 399,00 399,00

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