ESTER CUTRIM ABREU

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000055
Dt. Emissão: 20/03/2019
Descrição: pagamento de 08 (oito) diárias de são luis/santa inés-ma, período de 19 a 26/03/2019
1.224,00 1.224,00 1.224,00
2019NE000075
Dt. Emissão: 20/03/2019
Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 01 a 08/04/2019
1.224,00 1.224,00 1.224,00
Totais: 1.224,00 1.224,00 1.224,00

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