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NOTA DE EMPENHO 2019NE000055

Favorecido

ESTER CUTRIM ABREU
R$ 1.224,00
 

CPF/CNPJ:

00040865827320

Emissão:

20/03/2019

Plano Interno:

000687

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

54325/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de 08 (oito) diárias de são luis/santa inés-ma, período de 19 a 26/03/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000055 20/03/2019 1.224,00 1.224,00 1.224,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 08 (oito) diárias de são luis/santa inés-ma, período de 19 a 26/03/2019
2019NE000055 20/03/2019 1.224,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 08 (oito) diárias de são luis/santa inés-ma, período de 19 a 26/03/2019
2019NL000037 20/03/2019 0,00 1.224,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB002943 27/03/2019 0,00 0,00 1.224,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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