CPF/CNPJ:
11463289000100
Emissão:
07/10/2020
Plano Interno:
001714
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU; OUT/2018; DEA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE008853 | 07/10/2020 | 78.750,00 | 78.750,00 | 78.750,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
|
2020NE008853 | 07/10/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; NOV E DEZ/2018; DEA
|
2020NE010677 | 20/11/2020 | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JAN a SET/2018; DEA
|
2020NE012246 | 28/12/2020 | 59.062,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
|
2020NL021193 | 16/10/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
|
2020NL023860 | 20/11/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU ; DEZ/2018; REF. DEA. PROC. 41860/2018
|
2020NL027321 | 24/12/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN a SET/2018; DEA; 41860/2018
|
2020NL027756 | 28/12/2020 | 0,00 | 59.062,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071796 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.062,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071744 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071776 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071778 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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