CPF/CNPJ:
11463289000100
Emissão:
04/02/2020
Plano Interno:
001714
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
22593/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU; JAN/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000266 | 04/02/2020 | 78.750,00 | 52.500,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NE000266 | 04/02/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NE001560 | 09/03/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
|
2020NE002503 | 02/04/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
|
2020NE004133 | 28/05/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
|
2020NE006563 | 06/08/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
|
2020NE008295 | 23/09/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
|
2020NE010147 | 12/11/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
|
2020NE010896 | 24/11/2020 | 32.812,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL000382 | 05/02/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NL002799 | 09/03/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
|
2020NL005009 | 02/04/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
|
2020NL009988 | 28/05/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL015161 | 06/08/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL018762 | 23/09/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL023145 | 12/11/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL024141 | 24/11/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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