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NOTA DE EMPENHO 2020NE004855

Favorecido

FMS-PREF.M.DE IGARAPE GRANDE
R$ 13.488,60
 

CPF/CNPJ:

11423116000150

Emissão:

11/06/2020

Plano Interno:

001810

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Fundo a Fundo - Despesas de Exercícios Anteri

Processo:

41095/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004855 11/06/2020 13.488,60 4.496,20 4.496,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
2020NE004855 11/06/2020 2.248,10 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUL/2018; DEA
2020NE008955 07/10/2020 2.248,10 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA SET a DEZ/2018; DEA
2020NE012377 29/12/2020 8.992,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA SET a DEZ/2018; DEA
2020NE012364 29/12/2020 5.925,16 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE CREDOR INCORRETO
2020NE012365 29/12/2020 -5.925,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
2020NL011258 11/06/2020 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
2020NL020357 07/10/2020 0,00 2.248,10 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020813 17/06/2020 0,00 0,00 2.248,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB047258 15/10/2020 0,00 0,00 2.248,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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