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NOTA DE EMPENHO 2020NE006472

Favorecido

MERENDA ESCOLAR
R$ 10.677,60
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000079

Emissão:

01/07/2020

Plano Interno:

000354

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Caixas Escolares

Processo:

67685/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Resolução/FNDE/Cd/ Nº 38/2009

Descrição

4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NA MODALIDADE MÉDIO NORMAL - ANEXO iv- GRUPO 040 - DOMICILIO BANCARIO 094 - PROCESSO 67685/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE006472 01/07/2020 10.677,60 10.677,60 10.677,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NA MODALIDADE MÉDIO NORMAL - ANEXO iv- GRUPO 040 - DOMICILIO BANCARIO 094 - PROCESSO 67685/2020.
2020NE006472 01/07/2020 10.677,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL020840 01/07/2020 0,00 2.210,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL020834 01/07/2020 0,00 1.663,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL020833 01/07/2020 0,00 1.656,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL020841 01/07/2020 0,00 1.015,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL020838 01/07/2020 0,00 957,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL020842 01/07/2020 0,00 741,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL020835 01/07/2020 0,00 626,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL020839 01/07/2020 0,00 511,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL020843 01/07/2020 0,00 504,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL020836 01/07/2020 0,00 468,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL020837 01/07/2020 0,00 324,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB026365 16/07/2020 0,00 0,00 10.677,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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