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NOTA DE EMPENHO 2019NE001412

Favorecido

PREF MUN DE TUNTUM
R$ 271.798,22
 

CPF/CNPJ:

06138911000166

Emissão:

18/09/2019

Plano Interno:

001303

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Obras Públicas para Uso Comum do Povo

Processo:

43952/18

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Conservação de Logradouros Públicos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Convênio nº 015/2018 dos serviços de reforma do Ginásio Orfileno Leda no município de Tuntum

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001412 18/09/2019 271.798,22 271.798,22 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Convênio nº 015/2018 dos serviços de reforma do Ginásio Orfileno Leda no município de Tuntum
2019NE001412 18/09/2019 271.798,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONVÊNIO Nº 015/18 PROCESSO: 56264/19 - REFORMA DO GINÁSIO ORFILENO LEDA EM TUNTUM MA.
2019NL006858 14/10/2019 0,00 5.487,10 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INDEVIDA , REALIZADA INCORRETAMENTE.
2019NL007007 14/10/2019 0,00 -5.487,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONV. 015/18 PROCESSO: 251256/18 - REFORMA DO GINASIO ORFILENO LEDA
2019NL007021 17/10/2019 0,00 271.798,22 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONVENIO 015/18 PROCESSO: 251256/18 - REFORMA GINASIO ORFILENO LEDA EM TUMTUM
2019NL007026 17/10/2019 0,00 271.798,22 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
2019NL007024 17/10/2019 0,00 -271.798,22 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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