CPF/CNPJ:
14173958000199
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
000887
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
163101/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
MAC MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE007829 | 04/09/2019 | 15.217,44 | 8.208,34 | 4.690,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MAC MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO-19
|
2019NE007829 | 04/09/2019 | 2.345,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO MAC/AIH MESES MAR/ABRI/19 PROC.163101/19
|
2019NE011321 | 21/11/2019 | 2.345,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO AIH/MAC/PROC. 163201-19
|
2019NE013701 | 30/12/2019 | 10.526,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC MES DE JANEIRO-19/PROC. 163101-19
|
2019NL018792 | 04/09/2019 | 0,00 | 1.172,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC MES DE FEVEREIRO-19/PROC. 163101-19
|
2019NL018793 | 04/09/2019 | 0,00 | 1.172,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/AIH MESES MAR/ABRI/19 PROC.163101/19
|
2019NL026254 | 21/11/2019 | 0,00 | 2.345,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/AIH MESES MAR/ABRI/19 PROC.163101/19
|
2019NL026257 | 21/11/2019 | 0,00 | 1.172,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/AIH MESES MAR/ABRI/19 PROC.163101/19
|
2019NL026259 | 21/11/2019 | 0,00 | 1.172,62 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2019NL026256 | 21/11/2019 | 0,00 | -2.345,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO AIH/MAC/JUL A SET-19/PROC. 163101-19
|
2019NL032098 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.172,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO AIH/MAC/JUL A SET-19/PROC. 163101-19
|
2019NL032099 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.172,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO AIH/MAC/JUL A SET-19/PROC. 163101-19
|
2019NL032101 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.172,62 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039753 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.172,62 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060611 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.172,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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