CPF/CNPJ:
11706509000170
Emissão:
20/02/2019
Plano Interno:
000812
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
20955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001922 | 20/02/2019 | 3.937,65 | 3.937,65 | 3.937,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NE001922 | 20/02/2019 | 2.626,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
|
2019NE002608 | 25/04/2019 | 1.311,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NL003825 | 22/02/2019 | 0,00 | 2.625,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL006027 | 25/04/2019 | 0,00 | 1.312,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005209 | 25/04/2019 | 0,00 | 1.311,55 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL005836 | 25/04/2019 | 0,00 | -1.311,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008965 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.625,10 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011637 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.312,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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