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NOTA DE EMPENHO 2019NE001874

Favorecido

FMS-PREF.M.DE MIRINZAL
R$ 8.557,35
 

CPF/CNPJ:

11516236000100

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001874 20/02/2019 8.557,35 8.557,35 8.557,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001874 20/02/2019 5.705,90 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010871 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes março/2019
2019NE002564 25/04/2019 2.852,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003918 22/02/2019 0,00 5.704,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005995 30/04/2019 0,00 2.852,45 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005170 30/04/2019 0,00 2.851,45 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005804 30/04/2019 0,00 -2.851,45 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008891 22/02/2019 0,00 0,00 5.704,90
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011753 08/05/2019 0,00 0,00 2.852,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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