CPF/CNPJ:
11129938000122
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000812
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
20955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Farmácia Básica, abril/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE004316 | 10/06/2019 | 51.094,80 | 51.094,80 | 38.321,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NE004316 | 10/06/2019 | 12.773,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NE005822 | 10/07/2019 | 12.773,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
|
2019NE007969 | 04/09/2019 | 12.773,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
|
2019NE013465 | 30/12/2019 | 12.773,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NL009814 | 11/06/2019 | 0,00 | 12.773,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NL013826 | 10/07/2019 | 0,00 | 12.773,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NL013675 | 10/07/2019 | 0,00 | 12.773,10 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL013825 | 10/07/2019 | 0,00 | -12.773,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
|
2019NL019045 | 04/09/2019 | 0,00 | 12.773,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMABASICA REF.MES DE JULHO/2019
|
2019NL031868 | 30/12/2019 | 0,00 | 12.773,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021920 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.773,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027520 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.773,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040379 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.773,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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