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NOTA DE EMPENHO 2019NE004450

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE ZE DOCA
R$ 39.213,76
 

CPF/CNPJ:

10807724000103

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004450 10/06/2019 39.213,76 39.213,76 29.410,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NE004450 10/06/2019 9.803,44 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005973 10/07/2019 9.803,44 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE008103 04/09/2019 9.803,44 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013597 30/12/2019 9.803,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NL009979 11/06/2019 0,00 9.803,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013808 10/07/2019 0,00 9.803,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019212 04/09/2019 0,00 9.803,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NL032027 31/12/2019 0,00 9.803,44 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021964 17/06/2019 0,00 0,00 9.803,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027555 12/07/2019 0,00 0,00 9.803,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040397 09/09/2019 0,00 0,00 9.803,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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