CPF/CNPJ:
09239491000100
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002866 | 14/03/2019 | 216.996,00 | 216.996,00 | 216.996,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE002866 | 14/03/2019 | 72.333,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVERREIRO/2019
|
2019NE003221 | 17/04/2019 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MÉS DE MARCO/2019
|
2019NE003004 | 03/05/2019 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE ABRIL 2019 PROC.28146/19
|
2019NE004131 | 10/06/2019 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE MUNDANÇA NA NATUREZA DA DESPESA
|
2019NE004161 | 10/06/2019 | -72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para ajuste de saldo
|
2019NE014003 | 30/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL006143 | 14/03/2019 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO SAMU FEV/19
|
2019NL006991 | 17/04/2019 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL006622 | 03/05/2019 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047887 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012644 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012117 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL022118 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -72.332,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012005 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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