Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE016600

Favorecido

UNIDADE EXECUTORA PROPRIA DE CX ESCOLAR DO INSTITUTO ESTA - SÃO LUÍS
R$ 30.679,80
 

CPF/CNPJ:

29408599000189

Emissão:

13/11/2019

Plano Interno:

000627

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Caixas Escolares

Processo:

74028/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Endereço:

STITUTO ESTA - SÃO LUÍS

Descrição

DESPESA REFERENTE AO 1º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA MODALIDADE DE TEMPO INTEGRAL,PARA INSTITUTOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA,CUJA CAIXA ESCOLAR ESTÁ JURISDICIONADA AS URES DE ROSÁRIO E SÃO LUÍS,PARA O ATENDIMENTO DE 04 ESCOLAS COM O QUANTITATIVO DE 1.480 ALUNOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE016600 13/11/2019 30.679,80 30.679,80 30.679,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO 1º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA MODALIDADE DE TEMPO INTEGRAL,PARA INSTITUTOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA,CUJA CAIXA ESCOLAR ESTÁ JURISDICIONADA AS URES DE ROSÁRIO E SÃO LUÍS,PARA O ATENDIMENTO DE 04 ESCOLAS COM O QUANTITATIVO DE 1.480 ALUNOS.
2019NE016600 13/11/2019 30.679,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO 1º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA MODALIDADE DE TEMPO INTEGRAL,PARA INSTITUTOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
2019NL031404 13/11/2019 0,00 30.679,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058645 15/11/2019 0,00 0,00 30.679,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,