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NOTA DE EMPENHO 2019NE005607

Favorecido

CAIXA ESCOLAR GARDENIA RIBEIRO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

10977446000124

Emissão:

05/07/2019

Plano Interno:

001789

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Caixas Escolares

Processo:

86844/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009

Descrição

REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE005607 05/07/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
2019NE005607 05/07/2019 825,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A CNPJ ERRADO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE006519, 170101-00001 2019NL013046
2019NE006519 17/07/2019 -825,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
2019NL011059 05/07/2019 0,00 825,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A CNPJ ERRADO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE006519, 170101-00001 2019NL013046
2019NE006519 17/07/2019 0,00 -825,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026159 09/07/2019 0,00 0,00 825,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO A CNPJ ERRADO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE006519, 170101-00001 2019NL013046
2019NE006519 17/07/2019 0,00 0,00 -825,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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