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NOTA DE EMPENHO 2019NE018574

Favorecido

CX. ESC. VEREADORA JOAQUIM SILVA SOUSA
R$ 1.231,20
 

CPF/CNPJ:

07416598000143

Emissão:

29/11/2019

Plano Interno:

000591

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Caixas Escolares

Processo:

245792/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

Resolução/FNDE/Cd/ Nº 38/2009 - 0310261155

Descrição

referente 1º ao 11º repasse da merenda escolar na modalidade fundamental, juridicionada a ure de santa ines.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE018574 29/11/2019 1.231,20 1.231,20 1.231,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente 1º ao 11º repasse da merenda escolar na modalidade fundamental, juridicionada a ure de santa ines.
2019NE018574 29/11/2019 1.231,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento 1º ao 11º repasse da merenda escolar na modalidade fundamental, jurisdicionada a ure de santa ines.
2019NL034854 02/12/2019 0,00 1.231,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064959 06/12/2019 0,00 0,00 1.231,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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