Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001569

Favorecido

PREF MUN DE SANTA INES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06198949000124

Emissão:

24/04/2019

Plano Interno:

000641

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Transferências aos Municípios - Contribuição

Processo:

67961/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

PAGAMENTO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/PROCESSO 67961/2018/2 E 3ª PARCELAS/PEATE/

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001569 24/04/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/PROCESSO 67961/2018/2 E 3ª PARCELAS/PEATE/
2019NE001569 24/04/2019 24.218,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 1569/2018/fonte incorreta
2019NE001763 29/04/2019 -24.218,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/PROCESSO 67961/2018/2 E 3ª PARCELAS/PEATE/
2019NL003276 24/04/2019 0,00 24.218,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/PROCESSO 67961/2018/2 E 3ª PARCELAS/PEATE/
2019NL003740 24/04/2019 0,00 24.218,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO__MOTIVO: DESPESA NÃO PODE SER PAGA PELA FONTE 105
2019NL003735 24/04/2019 0,00 -24.218,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento nl 3740/2019, troca de fonte
2019NL003852 24/04/2019 0,00 -24.218,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,