CPF/CNPJ:
06198949000124
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
000641
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Transferências aos Municípios - Contribuição
Processo:
67961/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PAGAMENTO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/PROCESSO 67961/2018/2 E 3ª PARCELAS/PEATE/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001569 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/PROCESSO 67961/2018/2 E 3ª PARCELAS/PEATE/
|
2019NE001569 | 24/04/2019 | 24.218,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 1569/2018/fonte incorreta
|
2019NE001763 | 29/04/2019 | -24.218,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/PROCESSO 67961/2018/2 E 3ª PARCELAS/PEATE/
|
2019NL003276 | 24/04/2019 | 0,00 | 24.218,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/PROCESSO 67961/2018/2 E 3ª PARCELAS/PEATE/
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2019NL003740 | 24/04/2019 | 0,00 | 24.218,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO__MOTIVO: DESPESA NÃO PODE SER PAGA PELA FONTE 105
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2019NL003735 | 24/04/2019 | 0,00 | -24.218,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento nl 3740/2019, troca de fonte
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2019NL003852 | 24/04/2019 | 0,00 | -24.218,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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