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NOTA DE EMPENHO 2019NE012132

Favorecido

CAIXA ESCOLAR ATENEU SAO JOSE
R$ 6.739,20
 

CPF/CNPJ:

01864039000110

Emissão:

17/09/2019

Plano Interno:

000591

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Caixas Escolares

Processo:

187579/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

Resolução/FNDE/Cd/ Nº 38/2009

Descrição

DESPESA REFERENTE DO 1º AO 9º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA MODALIDADE FUNDAMENTAL, CUJO CAIXA ESCOLAR ESTA JURISDICIONADA A URE DE CHAPADINHA PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA CE ATENEU SAO JOSE - ANEXO II - ILHAS NO MUNICIPIO DE ARAIOSES, COM O QUANTITATIVO DE 104 ALUNOS CONFORME RELATIVOS DAS FLS 02 DO PRESENTE PROCESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE012132 17/09/2019 6.739,20 6.739,20 6.739,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE DO 1º AO 9º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA MODALIDADE FUNDAMENTAL, CUJO CAIXA ESCOLAR ESTA JURISDICIONADA A URE DE CHAPADINHA PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA CE ATENEU SAO JOSE - ANEXO II - ILHAS NO MUNICIPIO DE ARAIOSES, COM O QUANTITATIVO DE 104 ALUNOS CONFORME RELATIVOS DAS FLS 02 DO PRESENTE PROCESSO.
2019NE012132 17/09/2019 6.739,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE DO 1º AO 9º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA MODALIDADE FUNDAMENTAL, CUJO CAIXA ESCOLAR ESTA JURISDICIONADA A URE DE CHAPADINHA PAR
2019NL023845 17/09/2019 0,00 6.739,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043570 18/09/2019 0,00 0,00 6.739,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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