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NOTA DE EMPENHO 2019NE009502

Favorecido

PREF MUN DE SAO JOAO SOTER
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01612628000100

Emissão:

12/08/2019

Plano Interno:

000641

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Transferências aos Municípios - Contribuição

Processo:

4674422/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO DE CONVENIO, TRANSPORTE ESCOLAR/PEATE/4ª PARCELA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE009502 12/08/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO DE CONVENIO, TRANSPORTE ESCOLAR/PEATE/4ª PARCELA
2019NE009502 12/08/2019 14.322,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CREDOR INCORRETO
2019NE009562 16/08/2019 -14.322,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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