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NOTA DE EMPENHO 2019NE001457

Favorecido

PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01612624000122

Emissão:

22/04/2019

Plano Interno:

000641

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Transferências aos Municípios - Contribuição

Processo:

123378/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, 1 E 2ª PARCELAS/PEATE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001457 22/04/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, 1 E 2ª PARCELAS/PEATE
2019NE001457 22/04/2019 20.532,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO__MOTIVO: NÃO PODE SER PAGA NA FONTE 105_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE001784, 170101-00001 2019NL003923
2019NE001784 29/04/2019 -20.532,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, 1 E 2ª PARCELAS/PEATE
2019NL003104 23/04/2019 0,00 20.532,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO__MOTIVO: NÃO PODE SER PAGA NA FONTE 105_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE001784, 170101-00001 2019NL003923
2019NE001784 29/04/2019 0,00 -20.532,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009282 24/04/2019 0,00 0,00 20.532,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO__MOTIVO: NÃO PODE SER PAGA NA FONTE 105_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE001784, 170101-00001 2019NL003923
2019NE001784 29/04/2019 0,00 0,00 -20.532,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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