CPF/CNPJ:
00000PF0000079
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
198729/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE012842 | 27/09/2019 | 18.975,00 | 18.975,00 | 18.975,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
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2019NE012842 | 27/09/2019 | 18.975,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025931 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025932 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025933 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025934 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025935 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025936 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025937 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025938 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025939 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025940 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025941 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025942 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025943 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025944 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025945 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025946 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025947 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025948 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025949 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025950 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025951 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025952 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL025953 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046634 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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