Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE012842

Favorecido

MERENDA ESCOLAR
R$ 18.975,00
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000079

Emissão:

27/09/2019

Plano Interno:

001789

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Caixas Escolares

Processo:

198729/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009

Descrição

REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE012842 27/09/2019 18.975,00 18.975,00 18.975,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
2019NE012842 27/09/2019 18.975,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025931 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025932 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025933 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025934 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025935 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025936 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025937 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025938 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025939 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025940 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025941 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025942 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025943 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025944 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025945 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025946 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025947 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025948 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025949 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025950 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025951 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025952 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025953 27/09/2019 0,00 825,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046634 01/10/2019 0,00 0,00 825,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,