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NOTA DE EMPENHO 2019NE000276

Favorecido

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PREF. SAO LUIS
R$ 240.000,00
 

CPF/CNPJ:

17348025000183

Emissão:

23/07/2019

Plano Interno:

000529

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

68880/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Média Complexidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL PARA O FUNDO MUNICIPAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000276 23/07/2019 240.000,00 180.000,00 180.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL PARA O FUNDO MUNICIPAL
2019NE000276 23/07/2019 240.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL PARA O FUNDO MUNICIPAL
2019NL000944 21/08/2019 0,00 60.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE REPASSE TRIMESTRAL DE COFINANCIAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERENCIA JOVENS E ADULTOS DA NE00276 DO PROCESSO Nº68880/2019
2019NL001766 13/11/2019 0,00 60.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE REFERENTE REPASSE TRIMESTRAL DE COFINANCIAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERENCIA JOVENS E ADULTOS DA NE00276 DO PROCESSO Nº68880/2019
2019NL002215 16/12/2019 0,00 60.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036342 22/08/2019 0,00 0,00 60.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058381 14/11/2019 0,00 0,00 60.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB069749 19/12/2019 0,00 0,00 60.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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