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NOTA DE EMPENHO 2018NE07789

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE OLHO D AGUA DAS CUNHAS
R$ 152.134,56
 

CPF/CNPJ:

13970763000107

Emissão:

02/08/2018

Plano Interno:

HOSPITAL20L

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

132774/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/ TERMO DE ADESAO 23/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE07789 02/08/2018 76.599,80 152.134,56 152.134,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/ TERMO DE ADESAO 23/2015
2018NE07789 02/08/2018 76.599,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/18 TERMO DE ADESAO 23/2015
2018NE08628 21/08/2018 75.535,76 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
2018NE14132 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10590 02/08/2018 0,00 76.598,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11669 21/08/2018 0,00 75.535,76 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09805 02/08/2018 0,00 0,00 76.598,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB10616 21/08/2018 0,00 0,00 75.535,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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