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NOTA DE EMPENHO 2018NE01043

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SITIO NOVO
R$ 71.236,75
 

CPF/CNPJ:

13911662000165

Emissão:

09/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01043 09/03/2018 14.248,35 71.236,75 71.236,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01043 09/03/2018 14.248,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02719 10/04/2018 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03677 04/05/2018 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09538 10/09/2018 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12549 22/11/2018 14.246,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01873 09/03/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03949 10/04/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05344 04/05/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12799 10/09/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16659 22/11/2018 0,00 14.247,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01900 09/03/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB03725 11/04/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB09399 31/07/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB11591 10/09/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB14728 23/11/2018 0,00 0,00 14.247,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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