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NOTA DE EMPENHO 2018NE00002

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATOES
R$ 600.000,00
 

CPF/CNPJ:

12671254000110

Emissão:

05/02/2018

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

62165/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DE MATOES-MA, CONFORMEPORTARIA N. 434/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00002 05/02/2018 120.001,00 600.000,00 600.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DE MATOES-MA, CONFORMEPORTARIA N. 434/2017
2018NE00002 05/02/2018 120.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DE MATOES-MA, CONFORMEPORTARIA N. 434/2017
2018NE00040 06/02/2018 479.999,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A 10.PARCELAPORTARIA 434/2017
2018NE04947 30/05/2018 1,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
2018NE14147 28/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00023 05/02/2018 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01649 06/03/2018 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03653 09/04/2018 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05114 03/05/2018 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06916 30/05/2018 0,00 120.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00002 05/02/2018 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01699 06/03/2018 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03649 09/04/2018 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05039 03/05/2018 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB06418 04/06/2018 0,00 0,00 120.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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