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NOTA DE EMPENHO 2018NE06300

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BREJO
R$ 616.500,00
 

CPF/CNPJ:

12512462000177

Emissão:

04/07/2018

Plano Interno:

18DGOV/70

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

149320/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

DEMANDA DE GOVERNO PARA AQUISICAO DE CUSTEIO PARA ACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTENOR VIEIRA DE MO-RAES EM BREJO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE06300 04/07/2018 950.000,00 616.500,00 616.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEMANDA DE GOVERNO PARA AQUISICAO DE CUSTEIO PARA ACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTENOR VIEIRA DE MO-RAES EM BREJO
2018NE06300 04/07/2018 950.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE N.06300/2018,POR DETERMINACAOSUPERIOR
2018NE14305 28/12/2018 -50.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL POR DETER-MINACAO SUPERIOR.
2018NE14322 28/12/2018 -283.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL19209 04/07/2018 0,00 -283.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08756 04/07/2018 0,00 350.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11079 13/08/2018 0,00 300.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL17468 05/12/2018 0,00 250.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB08018 05/07/2018 0,00 0,00 66.500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB10145 13/08/2018 0,00 0,00 300.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL11092 13/08/2018 0,00 0,00 -300.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB10167 14/08/2018 0,00 0,00 300.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB15327 05/12/2018 0,00 0,00 250.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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