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NOTA DE EMPENHO 2018NE01032

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PERITORO
R$ 71.236,75
 

CPF/CNPJ:

12253549000177

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01032 08/03/2018 14.248,35 71.236,75 71.236,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01032 08/03/2018 14.248,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02708 10/04/2018 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03664 04/05/2018 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09503 10/09/2018 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12538 22/11/2018 14.246,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01862 09/03/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03936 10/04/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05333 04/05/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12788 10/09/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16639 22/11/2018 0,00 14.247,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01889 09/03/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB03714 11/04/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB09388 31/07/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB11580 10/09/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB14717 23/11/2018 0,00 0,00 14.247,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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